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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2162 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.85 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 7,11 134,02
11.24 ADITIVO ARLA 32 1000ML 3,89 43,72
34.19 OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 DUCATO 7,10 242,76
7.29 ADITIVO ARLA 32 1000ML 3,89 28,36
18.46 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO 6,85 126,42
30.80 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO 6,84 210,64
18.87 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 6,85 129,26
21.94 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 6,85 150,29
24.42 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 6,85 167,30
29.84 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 6,85 204,39
19.33 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 6,85 132,38
26.94 GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO 6,84 184,26
36.35 OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 Finalidade: COMBUSTIVEL 7,11 258,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 OLEO DIESEL B S10 JAF-5A26 AMBULANCIA ADITIVO ARLA 32 1000ML OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 DUCATO ADITIVO ARLA 32 1000ML GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO OLEO DIESEL B S10 JCD-7E38 Finalidade: COMBUSTIVEL 2.012,27
02/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/279440; 001/279187; 001/279940; 001/278288; 001/279335; 001/278704; 001/278768; 001/279121; 001/279234; 001/279522; 001/278994; 2.012,27
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2025 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 2.012,27
TOTAL 2.012,27 2.012,27 2.012,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.