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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SRE- SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO:DRC-100/2013-AB REFERENTE MES MARCO/2025 58,18 58,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 SRE- SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO:DRC-100/2013-AB REFERENTE MES MARCO/2025 58,18
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 161421; 58,18
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2025 PROCERGS - 3615 58,18
TOTAL 58,18 58,18 58,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.