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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO 25/01/2024 A 24/02/2025 VENC 10/04/2025 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO 25/01/2024 A 24/02/2025 VENC 10/04/2025 79,80
07/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 10/1267; 79,80
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2025 ABRUTELECOM - 7513 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.