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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: AMORTIZAÇÃO PROTRANSPORTE
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 28/240 3.932,44 3.932,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 28/240 3.932,44
03/04/2025 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 28/240 3.932,44
24/04/2025 Pagamento de Empenho 2287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.932,44
TOTAL 3.932,44 3.932,44 3.932,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.