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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO PRESTOLITE 480,00 480,00
1.00 JOGO ESCOVA COM SUPORTE 160,00 160,00
1.00 KIT BUCHA 45,00 45,00
1.00 BATERIA HELIAR 100AH 890,00 890,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 INDUZIDO PRESTOLITE JOGO ESCOVA COM SUPORTE KIT BUCHA BATERIA HELIAR 100AH TERMINAL DE BATERIA Finalidade: IMX-0137 MICRO ONIBUS 1.615,00
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60007049; 1.615,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.615,00
TOTAL 1.615,00 1.615,00 1.615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.