Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2262.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES MARCO/2025 |
6,02 |
13.617,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES MARCO/2025 |
13.617,24 |
|
|
11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº E/43; |
|
13.617,24 |
|
11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2025
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
|
|
12.868,30 |
11/04/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2316/2025 |
|
|
476,60 |
11/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2316/2025 |
|
|
272,34 |
TOTAL |
13.617,24 |
13.617,24 |
13.617,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
11/04/2025 |
476,60 |
|
Lançada |
ISS |
11/04/2025 |
272,34 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
748,94 |
|
|