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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2341 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONECTOR PERFURANTE 16,00 64,00
20.00 CABO DE REDE 16mm - 16mm 20,00 400,00
2.00 TEE LUZ 2 PINOS 10 A 10,00 20,00
8.00 CABO PP 2X2,5MM² 8,50 68,00
2.00 PLUG femea - femea 10,00 20,00
2.00 PLUG MACHO 10,00 20,00
1.00 REGUA extensão - extensão Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 CONECTOR PERFURANTE CABO DE REDE 16mm - 16mm TEE LUZ 2 PINOS 10 A CABO PP 2X2,5MM² PLUG femea - femea PLUG MACHO REGUA extensão - extensão Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO 672,00
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/589; 672,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2341/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.