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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLUG 10A - 10A 7,00 7,00
20.00 ABRAÇADEIRA 3,5 x 140mm - 3,5 x 140mm 0,15 3,00
2.00 CANALETA 115,00 230,00
1.00 FITA DUPLA FACE 12MMX12M 25,00 25,00
8.00 CABO DE REDE internet - internet 3,50 28,00
2.00 conector RJ45 - RJ45 1,50 3,00
1.00 tubo espiral 1/2 - 1/2 10,00 10,00
1.00 tubo espiral 3/4 - 3/4 Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SALA RH 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 PLUG 10A - 10A ABRAÇADEIRA 3,5 x 140mm - 3,5 x 140mm CANALETA FITA DUPLA FACE 12MMX12M CABO DE REDE internet - internet conector RJ45 - RJ45 tubo espiral 1/2 - 1/2 tubo espiral 3/4 - 3/4 Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SALA RH 319,00
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/598; 319,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.