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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2355 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESPUDE p/ vaso sanitário - p/ vaso sanitário 7,00 14,00
1.00 FECHADURA INTERNA 55,00 55,00
1.00 TEE LUZ 2 PINOS 10 A Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC EDUCAÇÃO 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 ESPUDE p/ vaso sanitário - p/ vaso sanitário FECHADURA INTERNA TEE LUZ 2 PINOS 10 A Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO SEC EDUCAÇÃO 79,00
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/597; 79,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,00
TOTAL 79,00 79,00 79,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.