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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAIXA DIST. EMBUTIR PARA 1-3 DISJUNTOR 10,00 40,00
4.00 DISJUNTOR 16 A - 16 A 17,00 68,00
9.00 CABO PP 2X1,5 4,00 36,00
1.00 FITA ISOLANTE 5 M 5,00 5,00
10.00 PARAFUSO Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO VENTILADORES GINASIO 0,20 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 CAIXA DIST. EMBUTIR PARA 1-3 DISJUNTOR DISJUNTOR 16 A - 16 A CABO PP 2X1,5 FITA ISOLANTE 5 M PARAFUSO Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO VENTILADORES GINASIO 151,00
TOTAL 151,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 151,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.