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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2374 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 56,00 56,00
1.00 ROLAMENTO 6206 61,00 61,00
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 38,00 38,00
3.00 CONJUNTO DE VALVULA COMPLETA 32,00 96,00
2.00 CORREIA REXON 20,00 40,00
1.50 OLEO HIDRAULICO 16,00 24,00
3.00 GAXETA 46MM P/ CERAMICA 13,00 39,00
3.00 CORPO DO PISTAO 125,00 375,00
3.00 GUIA EM ALUMINIO 28MM 102,00 306,00
1.00 RETENTOR 810DT Finalidade: REF MATERIAL CONSERTO BOMBA HIDROMAR 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 ROLAMENTO ROLAMENTO 6206 ELEMENTO FILTRANTE CONJUNTO DE VALVULA COMPLETA CORREIA REXON OLEO HIDRAULICO GAXETA 46MM P/ CERAMICA CORPO DO PISTAO GUIA EM ALUMINIO 28MM RETENTOR 810DT Finalidade: REF MATERIAL CONSERTO BOMBA HIDROMAR 1.050,00
11/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/35577; 1.050,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.