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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063

Dados do Empenho
Número do empenho: 2436 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 CAIXINHAS PEQUENAS 14,25 228,00
16.00 BANDEJA 18,00 288,00
16.00 CAIXAS GRANDES Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM FAMILIAS QUE POSSUEM CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 17,00 272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 CAIXINHAS PEQUENAS BANDEJA CAIXAS GRANDES Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM FAMILIAS QUE POSSUEM CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 788,00
TOTAL 788,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 788,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.