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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB- SAMU 01/03/25 A 28/03/25 160,00 160,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/03/25 A 28/03/25 614,00 614,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/03/25 A 28/03/25 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB- SAMU 01/03/25 A 28/03/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/03/25 A 28/03/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/03/25 A 28/03/25 934,00
TOTAL 934,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 934,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.