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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2937 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLUG MACHO 20A - 20A 10,00 10,00
1.00 PLUG femea 20A - femea 20A 10,00 10,00
1.00 BUCHA reduçao 25x20mm - reduçao 25x20mm 1,00 1,00
3.00 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 4,50 13,50
2.00 LUVA de correr soldavel - de correr soldavel Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA 10,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PLUG MACHO 20A - 20A PLUG femea 20A - femea 20A BUCHA reduçao 25x20mm - reduçao 25x20mm TUBO SOLDAVEL PVC 20MM LUVA de correr soldavel - de correr soldavel Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA 55,50
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 01/607; 55,50
12/05/2025 Pagamento de Empenho 2937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55,50
TOTAL 55,50 55,50 55,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.