Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.70 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 2AT |
160,00 |
112,00 |
1.00 |
CONEXAO SP 16-16 |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
CONEXAO SP 90º 16-16 |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 1º 2AT |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
CONEXAO FM 36-16 |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
CONEXAO MM 36-16
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 2AT CONEXAO SP 16-16 CONEXAO SP 90º 16-16 MANGUEIRA HIDRAULICA 1º 2AT CONEXAO FM 36-16 CONEXAO MM 36-16
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
865,00 |
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TOTAL |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
865,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.