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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TRACKER PLACA JBG-7A44 VEC 15/05/2025 2.730,13 2.730,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TRACKER PLACA JBG-7A44 VEC 15/05/2025 2.730,13
13/05/2025 REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO TRACKER PLACA JBG-7A44 VEC 15/05/2025 2.730,13
15/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 2.730,13
TOTAL 2.730,13 2.730,13 2.730,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.