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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA ESTABILIZADOR 32,00 128,00
2.00 COXIN DES superior - superior 108,00 216,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR 156,00 156,00
2.00 morcego 138,00 276,00
2.00 PIVO 116,00 232,00
2.00 ROLAMENTO roda dianteira - roda dianteira Finalidade: AZV-2B15 MONTANA 188,00 376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 BUCHA ESTABILIZADOR COXIN DES superior - superior JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR morcego PIVO ROLAMENTO roda dianteira - roda dianteira Finalidade: AZV-2B15 MONTANA 1.384,00
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/26; 1.384,00
20/05/2025 Pagamento de Empenho 3174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.384,00
TOTAL 1.384,00 1.384,00 1.384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.