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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3204 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE VELAS AQUECEDORAS 114,00 114,00
1.00 Resistência do ar condicionado - do ar condicionado 308,00 308,00
1.00 SENSOR temperatura da agua - temperatura da agua Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 206,00 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 JOGO DE VELAS AQUECEDORAS Resistência do ar condicionado - do ar condicionado SENSOR temperatura da agua - temperatura da agua Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 628,00
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/25; 628,00
21/05/2025 Pagamento de Empenho 3204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 628,00
TOTAL 628,00 628,00 628,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.