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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3219 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE PEDRA RETIRADA VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, DIA 04/04/2025 56,35 56,35
4.00 CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO JDE-5H99 VOLKSWAGEM CONSTELLATION 27.260 6X4 24/04/2025 Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS 56,35 225,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 CARGA DE PEDRA RETIRADA VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, DIA 04/04/2025 CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO JDE-5H99 VOLKSWAGEM CONSTELLATION 27.260 6X4 24/04/2025 Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS 281,75
20/05/2025 CARGA DE PEDRA RETIRADA VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, DIA 04/04/2025 CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO JDE-5H99 VOLKSWAGEM CONSTELLATION 27.260 6X4 Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS 281,75
23/05/2025 Pagamento de Empenho 3219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281,75
TOTAL 281,75 281,75 281,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.