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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 325 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONDENSADOR 950,00 950,00
2.00 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 75,00 150,00
1.00 CARGA DE GAS 180,00 180,00
2.00 CONEXOES 60,00 120,00
1.00 RELE AUXILIAR 50,00 50,00
1.00 ELETROVENTILADOR 380,00 380,00
1.00 SELO COMPRESSOR Finalidade: ECO SPORT IPT-6J40 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 CONDENSADOR MANGUEIRA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS CONEXOES RELE AUXILIAR ELETROVENTILADOR SELO COMPRESSOR Finalidade: ECO SPORT IPT-6J40 1.970,00
27/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58797367; 1.970,00
29/01/2025 Pagamento de Empenho 325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 1.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.