Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
325 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONDENSADOR |
950,00 |
950,00 |
2.00 |
MANGUEIRA AR CONDICIONADO |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS |
180,00 |
180,00 |
2.00 |
CONEXOES |
60,00 |
120,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
ELETROVENTILADOR |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
SELO COMPRESSOR
Finalidade: ECO SPORT IPT-6J40 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2025 |
CONDENSADOR MANGUEIRA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS CONEXOES RELE AUXILIAR ELETROVENTILADOR SELO COMPRESSOR
Finalidade: ECO SPORT IPT-6J40 |
1.970,00 |
|
|
27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58797367; |
|
1.970,00 |
|
29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.970,00 |
TOTAL |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.