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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3314 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
112.00 ABACAXI DELICIA 5,00 560,00
11.00 COLORAU APTI 500GR 7,80 85,80
25.00 ACUCAR BAUNILHA 100GR 2,45 61,25
9.00 FERMENTO SAF INSTANT 500GR 22,64 203,76
4.00 ACUCAR MASCAVO 7,99 31,96
9.00 FARINHA ORQUIDEA INTEGRAL 1KG Finalidade: MERENDA ESCOLAR COMPRA EMERGENCIAL 7,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 ABACAXI DELICIA COLORAU APTI 500GR ACUCAR BAUNILHA 100GR FERMENTO SAF INSTANT 500GR ACUCAR MASCAVO FARINHA ORQUIDEA INTEGRAL 1KG Finalidade: MERENDA ESCOLAR COMPRA EMERGENCIAL 1.005,77
27/05/2025 Conforme DANFE Nº 01/279; 1.005,77
TOTAL 1.005,77 1.005,77 0,00
SALDO A PAGAR 1.005,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.