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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 341 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.60 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 6,90 231,87
1.00 FILTRO DE OLEO 69,57 69,57
1.00 LIMPADOR SISTEMA 55,00 55,00
1.00 CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR 84,01 84,01
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL Finalidade: REVISAO 30 MIL KM FIAT CRONOS PLACA JCT-4J88 36,51 36,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 FILTRO DE OLEO LIMPADOR SISTEMA CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR KIT CAR COMPLETO FILTRO DE COMBUSTÍVEL Finalidade: REVISAO 30 MIL KM FIAT CRONOS PLACA JCT-4J88 553,37
TOTAL 553,37 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 553,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.