Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CONTRACEP 150MG/ML |
27,11 |
542,11 |
2.00 |
NEULEPTIL 4%
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
23,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2025 |
CONTRACEP 150MG/ML NEULEPTIL 4%
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
588,11 |
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27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58658977; |
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588,11 |
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29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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588,11 |
TOTAL |
588,11 |
588,11 |
588,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.