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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO SEXT 10X35 4,30 17,20
3.00 PINO LISO 55,97 167,91
1.00 PINO ELASTICO 5X50 1,50 1,50
3.00 QUEBRA DEDO 7/16X2.1/4 8,00 24,00
1.00 DISCO CORTE ACO 6,00 6,00
2.10 CHAPA FERRO 17,00 35,70
1.50 TUBO REDONDO 2CH-3.0 Finalidade: ESCADA TRATOR JD 5080 89,44 134,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 PARAFUSO SEXT 10X35 PINO LISO PINO ELASTICO 5X50 QUEBRA DEDO 7/16X2.1/4 DISCO CORTE ACO CHAPA FERRO TUBO REDONDO 2CH-3.0 Finalidade: ESCADA TRATOR JD 5080 386,47
29/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/10528; 386,47
04/06/2025 Pagamento de Empenho 3565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 386,47
TOTAL 386,47 386,47 386,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.