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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3567 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIRANTE ROSCA 7 80,00 80,00
2.00 ARRUELA LISA 7/8 1,59 3,18
2.00 ARRUELA LISA 1 POL 3,93 7,86
1.00 PARAFUSO SEXT 59,94 59,94
1.00 PARAFUSO SEXT NC 8.8 7/8X6 30,12 30,12
1.00 PORCA PRESSAO NC 7/8 8,30 8,30
1.00 PORCA SEXT NC 1 POL Finalidade: GRADE PICINN 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 TIRANTE ROSCA 7 ARRUELA LISA 7/8 ARRUELA LISA 1 POL PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT NC 8.8 7/8X6 PORCA PRESSAO NC 7/8 PORCA SEXT NC 1 POL Finalidade: GRADE PICINN 201,40
29/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/10510; 201,40
04/06/2025 Pagamento de Empenho 3567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,40
TOTAL 201,40 201,40 201,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.