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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3586 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRAPINO 5/16X3 5,45 5,45
1.00 PORCA CASTELO NF 1.1/4 20,57 20,57
8.00 ACO 1045 REDONDO TREFILA Finalidade: RETRO RANDON 30,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 CONTRAPINO 5/16X3 PORCA CASTELO NF 1.1/4 ACO 1045 REDONDO TREFILA Finalidade: RETRO RANDON 266,02
29/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/10507; 266,02
04/06/2025 Pagamento de Empenho 3586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,02
TOTAL 266,02 266,02 266,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.