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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3609 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA EM ALGODAO C/ LATEX AZUL N.9 - EM ALGODAO C/ LATEX AZUL N.9 Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 LUVA EM ALGODAO C/ LATEX AZUL N.9 - EM ALGODAO C/ LATEX AZUL N.9 Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 12,00
29/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/0618; 12,00
04/06/2025 Pagamento de Empenho 3609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.