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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3672 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 98439-1793/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/03/2024 A 24/04/2025 VENC 10/06/2025 179,60 179,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 98439-1793/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/03/2024 A 24/04/2025 VENC 10/06/2025 179,60
03/06/2025 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 98439-1793/ 99926-7097- 984095070 REF GABINETE 25/03/2024 A 24/04/2025 VENC 10/06/2025 179,60
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3672/2025 ABRUTELECOM - 7513 179,60
TOTAL 179,60 179,60 179,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.