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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3676 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
202.12 BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 49,90 10.085,79
273.08 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 48,90 13.353,61
99.54 PEDRISCO - PEDRISCO 47,40 4.718,20
5.23 RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO ESTRADAS 44,90 234,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO ESTRADAS 28.392,43
TOTAL 28.392,43 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 28.392,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.