| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 3722 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 05/2025 | 67,30 | 67,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 05/2025 | 67,30 | ||
| 02/06/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 05/2025 | 67,30 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3722/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,30 | ||
| TOTAL | 67,30 | 67,30 | 67,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||