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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Merenda Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 LEITE TIROL INTEGRAL 4,99 349,30
6.00 ACUCAR CRISSTAL GASPARIN 5KG 20,90 125,40
7.00 ARROZ DO VALE TIPO 1 18,95 132,65
14.00 LEITE SANTA CLARA ZERO LACTOSE Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL 5,59 78,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 LEITE TIROL INTEGRAL ACUCAR CRISSTAL GASPARIN 5KG ARROZ DO VALE TIPO 1 LEITE SANTA CLARA ZERO LACTOSE Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL 685,61
09/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/282; 685,61
10/06/2025 Pagamento de Empenho 3760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 685,61
TOTAL 685,61 685,61 685,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.