Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROTETOR ARO 24 IRBO |
125,00 |
125,00 |
4.00 |
CAMARA KM24 1300-24/ 1400-24 TORTUGA FE2525 TR220A
Finalidade: MOTOIVELADORA 120K |
330,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2025 |
PROTETOR ARO 24 IRBO CAMARA KM24 1300-24/ 1400-24 TORTUGA FE2525 TR220A
Finalidade: MOTOIVELADORA 120K |
1.445,00 |
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23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/88818; |
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1.445,00 |
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TOTAL |
1.445,00 |
1.445,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.445,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.