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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 378 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CABO CCI 03 PARES 6X50 1,50 30,00
7.00 BATERIA 2032 MOEDA 5,00 35,00
4.00 BATERIA ALCALINA 9VPC 40,00 160,00
1.00 SENSOR MAGNETICO S/ FIO XAS4010 SMART 72,00 72,00
1.00 BATERIA DE ALARME Finalidade: SECRETARIA DE SAUDE 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 CABO CCI 03 PARES 6X50 BATERIA 2032 MOEDA BATERIA ALCALINA 9VPC SENSOR MAGNETICO S/ FIO XAS4010 SMART BATERIA DE ALARME Finalidade: SECRETARIA DE SAUDE 447,00
23/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/2937; 447,00
29/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2025 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 447,00
TOTAL 447,00 447,00 447,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.