Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
385 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO FIRE |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
BIELETA ESTAB |
66,63 |
66,63 |
1.00 |
BIELETA ESTAB |
66,63 |
66,63 |
1.00 |
MILITEC- 1 200ML CONDICONADOE DE METAIS |
110,00 |
110,00 |
8.50 |
MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2
Finalidade: L200 |
65,32 |
555,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2025 |
FILTRO OLEO FIRE BIELETA ESTAB BIELETA ESTAB MILITEC- 1 200ML CONDICONADOE DE METAIS MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2
Finalidade: L200 |
833,48 |
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27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9507; |
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833,48 |
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TOTAL |
833,48 |
833,48 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
833,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.