Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3924 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
pneu 295/80R22.5 misto 16 lonas - 295/80R22.5 misto 16 lonas |
1.948,00 |
3.896,00 |
4.00 |
pneu 11.00-22 borrachudo 16 lonas - 11.00-22 borrachudo 16 lonas
Finalidade: CAMINHAO SCANIA T113 |
2.795,00 |
11.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
pneu 295/80R22.5 misto 16 lonas - 295/80R22.5 misto 16 lonas pneu 11.00-22 borrachudo 16 lonas - 11.00-22 borrachudo 16 lonas
Finalidade: CAMINHAO SCANIA T113 |
15.076,00 |
|
|
TOTAL |
15.076,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
15.076,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.