Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO DE ALARME, MONITORAMENTO DE ALARME DE IMAGEM REFERENTE MES 06/2025 |
966,30 |
966,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2025 |
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO DE ALARME, MONITORAMENTO DE ALARME DE IMAGEM REFERENTE MES 06/2025 |
966,30 |
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23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/62309; |
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966,30 |
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24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2025
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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946,97 |
24/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3964/2025 |
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19,33 |
TOTAL |
966,30 |
966,30 |
966,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/06/2025 |
19,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,33 |
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