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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG 20,50 184,50
50.00 LEITE TIROL INTEGRAL 1L Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR 5,39 269,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 ACUCAR CRISTAL GASPARIN 5KG LEITE TIROL INTEGRAL 1L Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL MERENDA ESCOLAR 454,00
23/06/2025 Conforme DANFE Nº 01/293; 454,00
25/06/2025 Pagamento de Empenho 4015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 454,00
TOTAL 454,00 454,00 454,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.