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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 3 48,00 48,00
1.00 Scaner - Diagnóstico Finalidade: IXW-0G97 UNO 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 LIQUIDO DE FREIO DOT 3 Scaner - Diagnóstico Finalidade: IXW-0G97 UNO 168,00
25/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/35; 168,00
27/06/2025 Pagamento de Empenho 4041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.