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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA LED BULBO 50W 45,00 90,00
1.00 LAMPADA LED BULBO 40 w - 40 w 35,00 35,00
2.00 LAMPADA LED BULBO 30W 25,00 50,00
2.00 DISJUNTOR mono 32 A-C - mono 32 A-C Finalidade: MANUTENCAO PRDIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA 19,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 LÂMPADA LED BULBO 50W LAMPADA LED BULBO 40 w - 40 w LAMPADA LED BULBO 30W DISJUNTOR mono 32 A-C - mono 32 A-C Finalidade: MANUTENCAO PRDIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA 213,00
TOTAL 213,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 213,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.