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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TORNEIRA LAVATÓRIO 13,00 26,00
1.00 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 7,00 7,00
1.00 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 55,00 55,00
1.00 VEDA ROSCA 18 MM X 10M 3,00 3,00
2.00 PLUG com rosca A 1/2 - com rosca A 1/2 1,00 2,00
6.00 FERROLHO fio chato 3 - fio chato 3 6,00 36,00
3.00 FERROLHO chato porta - chato porta 8,40 25,20
2.00 FERROLHO chato leve 3.1/2 - chato leve 3.1/2 7,75 15,50
62.00 PARAFUSO 3,0 x 30 - 3,0 x 30 0,10 6,20
4.00 BUCHA 8 mm - 8 mm 0,50 2,00
4.00 PARAFUSO 6,0 x 70 - 6,0 x 70 0,40 1,60
50.00 PARAFUSO 5,0 x 45 - 5,0 x 45 0,20 10,00
7.00 LONA ESTUFA transparente - transparente 15,00 105,00
1.00 P U 400G 35,00 35,00
1.00 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 25,00 25,00
2.00 LUVA banhada - banhada 5,00 10,00
7.00 PARAFUSO 5,0 x 50 - 5,0 x 50 0,30 2,10
15.00 PARAFUSO 3,5 X 3 0,20 3,00
2.00 ESPUDE vaso - vaso 7,00 14,00
1.00 COLA P/ CANO GR 8,00 8,00
40.00 ARRUELA 5/16 - 5/16 0,20 8,00
40.00 PORCA 5/16 - 5/16 0,20 8,00
40.00 PARAFUSO frances 5/16 x 1" - frances 5/16 x 1" 0,50 20,00
1.00 MANGUEIRA nivel silicone - nivel silicone 10,00 10,00
1.00 FITA ISOLANTE 5 M 5,00 5,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18 mm x 10mm - 18 mm x 10mm 3,00 3,00
1.00 SOLVENTE 900 ML 25,00 25,00
1.00 Kit para pintura 20,00 20,00
1.00 COLA ADESIVO contato - contato Finalidade: MANUTENCAO PREDIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 TORNEIRA LAVATÓRIO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA VEDA ROSCA 18 MM X 10M PLUG com rosca A 1/2 - com rosca A 1/2 FERROLHO fio chato 3 - fio chato 3 FERROLHO chato porta - chato porta FERROLHO chato leve 3.1/2 - chato leve 3.1/2 PARAFUSO 3,0 x 30 - 3,0 x 30 BUCHA 8 tijolo furado - 8 tijolo furado BUCHA 8 mm - 8 mm PARAFUSO 6,0 x 60 - 6,0 x 60 PARAFUSO 6,0 x 70 - 6,0 x 70 PARAFUSO 5,0 x 45 - 5,0 x 45 LONA ESTUFA transparente - transparente P U 400G PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA LUVA banhada - banhada PARAFUSO 5,0 x 50 - 5,0 x 50 PARAFUSO 3,5 X 3 ESPUDE vaso - vaso COLA P/ CANO GR ARRUELA 5/16 - 5/16 PORCA 5/16 - 5/16 PARAFUSO frances 5/16 x 1" - frances 5/16 x 1" MANGUEIRA nivel silicone - nivel silicone FITA ISOLANTE 5 M FITA VEDA ROSCA 18 mm x 10mm - 18 mm x 10mm PARAFUSO 5,0 x 40 - 5,0 x 40 BUCHA grampo fixa fio n.6 - grampo fixa fio n.6 SOLVENTE 900 ML Kit para pintura COLA ADESIVO contato - contato Finalidade: MANUTENCAO PREDIO E ATIVIDADES DA SECRETARIA 506,30
TOTAL 506,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 506,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.