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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM 8,00 24,00
6.00 LUVA 25 x 3/4 - 25 x 3/4 3,00 18,00
2.00 CHAVE BÓIA automática - automática 70,00 140,00
1.00 LUVA em vaqueta - em vaqueta Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM LUVA 25 x 3/4 - 25 x 3/4 CHAVE BÓIA automática - automática LUVA em vaqueta - em vaqueta Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 202,00
TOTAL 202,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 202,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.