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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA plástica - plástica 14,00 14,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,00 2,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO vaso sanitário - vaso sanitário 10,00 10,00
1.00 SERRA AÇO BIMETAL 10,00 10,00
1.00 PARAFUSO VASO SANITARIO Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 TORNEIRA plástica - plástica FITA VEDA ROSCA ANEL DE VEDAÇÃO vaso sanitário - vaso sanitário SERRA AÇO BIMETAL PARAFUSO VASO SANITARIO Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA 46,00
25/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/636; 46,00
27/06/2025 Pagamento de Empenho 4070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.