Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4070 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA plástica - plástica |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO vaso sanitário - vaso sanitário |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
SERRA AÇO BIMETAL |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
PARAFUSO VASO SANITARIO
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
TORNEIRA plástica - plástica FITA VEDA ROSCA ANEL DE VEDAÇÃO vaso sanitário - vaso sanitário SERRA AÇO BIMETAL PARAFUSO VASO SANITARIO
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
46,00 |
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25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/636; |
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46,00 |
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27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4070/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.