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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR eletroventilador - eletroventilador 888,00 888,00
3.00 ADITIVO 46,00 138,00
1.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR relé - relé 74,00 74,00
1.00 PLUG eletroventilador - eletroventilador Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR eletroventilador - eletroventilador ADITIVO PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR relé - relé PLUG eletroventilador - eletroventilador Finalidade: IPT-6J40 ECO SPORT 1.189,00
30/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/45; 1.189,00
02/07/2025 Pagamento de Empenho 4175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.189,00
TOTAL 1.189,00 1.189,00 1.189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.