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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 433 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COROA 3/8 7X8 DENTES 33,00 33,00
1.00 GAIOLA DE AGULHAS PISTAO STIHL 08/038 ORIGINAL 53,00 53,00
1.00 CONEXAO ADMISSAO STIHL 038/381 ORIGINAL 118,00 118,00
1.00 JUNTA CILINDRO STIHL 038/380/381 MAGNUM 12,00 12,00
1.00 VELA HUSQVARNA 22,00 22,00
1.00 CILINDRO C/ PISTAO 52MM Finalidade: MOTOSERRA 1.235,00 1.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 COROA 3/8 7X8 DENTES GAIOLA DE AGULHAS PISTAO STIHL 08/038 ORIGINAL CONEXAO ADMISSAO STIHL 038/381 ORIGINAL JUNTA CILINDRO STIHL 038/380/381 MAGNUM VELA HUSQVARNA CILINDRO C/ PISTAO 52MM Finalidade: MOTOSERRA 1.473,00
TOTAL 1.473,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.473,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.