Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4345 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAMARA 1000X20 |
180,00 |
720,00 |
4.00 |
COLARINHO 1000X20
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REF EXERCICIO 2024 |
90,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2025 |
CAMARA 1000X20 COLARINHO 1000X20
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO REF EXERCICIO 2024 |
1.080,00 |
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30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61312338; |
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1.080,00 |
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02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4345/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.