Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
984.00 |
1049-AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG |
1,27 |
1.249,68 |
50.00 |
297-BETAMETASONA+CETACONAZOL DE POTASSIO 125MG |
3,70 |
185,00 |
270.00 |
475- DOMPERIDONA 10MG |
0,04 |
11,07 |
1800.00 |
334- RISPERIDONA 2MG
Finalidade: MEDICAMENTOS |
0,09 |
161,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
1049-AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG 297-BETAMETASONA+CETACONAZOL DE POTASSIO 125MG 475- DOMPERIDONA 10MG 334- RISPERIDONA 2MG
Finalidade: MEDICAMENTOS |
1.607,57 |
|
|
TOTAL |
1.607,57 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.607,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.