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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4493 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 TIJOLO 6 FUROS 0,99 297,00
120.00 TIJOLO MACICAO 1,90 228,00
200.00 TIJOLO MACICO 0,80 160,00
3.00 AREIA 250,00 750,00
6.00 CAL 20,00 120,00
2.00 TRELICA 55,00 110,00
6.00 CIMENTO 50,00 300,00
6.00 TABUA 15X5,50 PINUS 35,00 210,00
1.00 TABUA 25X5,50 PINUS 58,00 58,00
1.00 CAIBRO 5X10 PINHEIRO 150,00 150,00
1.00 CAIBRO 5X7 PINHEIRO 95,00 95,00
15.00 PARAFUSO TELHEIRO 2,00 30,00
3.00 TELHAS 2,44 Finalidade: MATERIAL PARA PARADAS DE ONIBUS 78,00 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACICAO TIJOLO MACICO AREIA CAL TRELICA CIMENTO TABUA 15X5,50 PINUS TABUA 25X5,50 PINUS CAIBRO 5X10 PINHEIRO CAIBRO 5X7 PINHEIRO PARAFUSO TELHEIRO TELHAS 2,44 Finalidade: MATERIAL PARA PARADAS DE ONIBUS 2.742,00
TOTAL 2.742,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.742,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.