Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4493 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,99 |
297,00 |
120.00 |
TIJOLO MACICAO |
1,90 |
228,00 |
200.00 |
TIJOLO MACICO |
0,80 |
160,00 |
3.00 |
AREIA |
250,00 |
750,00 |
6.00 |
CAL |
20,00 |
120,00 |
2.00 |
TRELICA |
55,00 |
110,00 |
6.00 |
CIMENTO |
50,00 |
300,00 |
6.00 |
TABUA 15X5,50 PINUS |
35,00 |
210,00 |
1.00 |
TABUA 25X5,50 PINUS |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
CAIBRO 5X10 PINHEIRO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
CAIBRO 5X7 PINHEIRO |
95,00 |
95,00 |
15.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
2,00 |
30,00 |
3.00 |
TELHAS 2,44
Finalidade: MATERIAL PARA PARADAS DE ONIBUS |
78,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACICAO TIJOLO MACICO AREIA CAL TRELICA CIMENTO TABUA 15X5,50 PINUS TABUA 25X5,50 PINUS CAIBRO 5X10 PINHEIRO CAIBRO 5X7 PINHEIRO PARAFUSO TELHEIRO TELHAS 2,44
Finalidade: MATERIAL PARA PARADAS DE ONIBUS |
2.742,00 |
|
|
TOTAL |
2.742,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.742,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.