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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4691 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PRATO DESCARTAVEL 15 CM 1,35 67,50
12.00 COPO DESCARTAVEL 9,60 115,20
1.00 LIMPA VIDROS 94,99 94,99
1.00 ODIM ESFREGÃO MASTER COM ESPUMA CABO CRU GROSSO 74,99 74,99
1.00 LIMPA VIDROS Finalidade: MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 25,99 25,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 PRATO DESCARTAVEL 15 CM COPO DESCARTAVEL LIMPA VIDROS ODIM ESFREGÃO MASTER COM ESPUMA CABO CRU GROSSO LIMPA VIDROS Finalidade: MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 378,67
16/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/50032; 378,67
TOTAL 378,67 378,67 0,00
SALDO A PAGAR 378,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.