Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4714 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO |
63,20 |
316,00 |
3.00 |
BRAÇADEIRA |
8,60 |
25,80 |
1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
254,13 |
254,13 |
1.00 |
TUBO
Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO PLACA JBE6A51, SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
97,16 |
97,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO BRAÇADEIRA VALVULA TERMOSTATICA TUBO
Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO PLACA JBE6A51, SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
693,09 |
|
|
16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/317594; |
|
693,09 |
|
TOTAL |
693,09 |
693,09 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
693,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.