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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4714 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FLUIDO DE ARREFECIMENTO 63,20 316,00
3.00 BRAÇADEIRA 8,60 25,80
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 254,13 254,13
1.00 TUBO Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO PLACA JBE6A51, SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. 97,16 97,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 FLUIDO DE ARREFECIMENTO BRAÇADEIRA VALVULA TERMOSTATICA TUBO Finalidade: PEÇAS REVISÃO FIAT FIORINO PLACA JBE6A51, SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. 693,09
16/07/2025 Conforme DANFE Nº 000/317594; 693,09
TOTAL 693,09 693,09 0,00
SALDO A PAGAR 693,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.