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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4716 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BPROAUTO 5W30 PREMIUM GF-5 70,04 210,12
1.00 DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI 40,00 40,00
1.00 FILTRO DE OLEO MOTOR 75,95 75,95
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 87,49 87,49
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 1 88,59 88,59
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 37,27 37,27
1.00 CORREIA ELÁSTICA 159,51 159,51
4.00 VELA DE IGN 44,69 178,76
1.00 CORREIA POLY V 148,11 148,11
2.00 CJ MECANISMO AJ 442,58 885,16
1.00 KIT CORREIA DENTADA 414,10 414,10
1.00 LIMPADOR SISTEMA 55,00 55,00
2.00 OLEO CAMBIO MEC 126,36 252,72
1.00 CRISTALIZADOR 100ML 36,50 36,50
1.00 LIMPA FREIOS 500 ML 42,00 42,00
2.00 COIFA RETENÇÃO Finalidade: PEÇAS REVISÃO E MANUTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA JBE6A51 SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. 124,94 249,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 BPROAUTO 5W30 PREMIUM GF-5 DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL CORREIA ELÁSTICA VELA DE IGN CORREIA POLY V CJ MECANISMO AJ KIT CORREIA DENTADA LIMPADOR SISTEMA OLEO CAMBIO MEC CRISTALIZADOR 100ML LIMPA FREIOS 500 ML COIFA RETENÇÃO Finalidade: PEÇAS REVISÃO E MANUTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA JBE6A51 SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. 2.961,16
16/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/317615; 2.961,16
21/07/2025 Pagamento de Empenho 4716/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.961,16
TOTAL 2.961,16 2.961,16 2.961,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.