Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4716 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BPROAUTO 5W30 PREMIUM GF-5 |
70,04 |
210,12 |
1.00 |
DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO MOTOR |
75,95 |
75,95 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
87,49 |
87,49 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE 1 |
88,59 |
88,59 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
37,27 |
37,27 |
1.00 |
CORREIA ELÁSTICA |
159,51 |
159,51 |
4.00 |
VELA DE IGN |
44,69 |
178,76 |
1.00 |
CORREIA POLY V |
148,11 |
148,11 |
2.00 |
CJ MECANISMO AJ |
442,58 |
885,16 |
1.00 |
KIT CORREIA DENTADA |
414,10 |
414,10 |
1.00 |
LIMPADOR SISTEMA |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
OLEO CAMBIO MEC |
126,36 |
252,72 |
1.00 |
CRISTALIZADOR 100ML |
36,50 |
36,50 |
1.00 |
LIMPA FREIOS 500 ML |
42,00 |
42,00 |
2.00 |
COIFA RETENÇÃO
Finalidade: PEÇAS REVISÃO E MANUTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA JBE6A51 SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
124,94 |
249,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
BPROAUTO 5W30 PREMIUM GF-5 DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL CORREIA ELÁSTICA VELA DE IGN CORREIA POLY V CJ MECANISMO AJ KIT CORREIA DENTADA LIMPADOR SISTEMA OLEO CAMBIO MEC CRISTALIZADOR 100ML LIMPA FREIOS 500 ML COIFA RETENÇÃO
Finalidade: PEÇAS REVISÃO E MANUTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA JBE6A51 SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
2.961,16 |
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16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/317615; |
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2.961,16 |
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21/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4716/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.961,16 |
TOTAL |
2.961,16 |
2.961,16 |
2.961,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.